๐Ÿ”œIncassi e pagamenti anticipati

Come gestire gli incassi e pagamenti anticipati con OpenSTAManager

๐Ÿ“ค Pagamenti anticipati

Nel caso in cui si debba effettuare un pagamento verso fornitori al momento dell'effettuazione di un ordine ma prima della ricezione della relativa fattura, si dovrร  procedere nel seguente modo per registrare correttamente l'operazione.

Per registrare un pagamento anticipato si dovrร  innanzitutto procedere a verificare il conto predefinito per l'anticipo dei fornitori, in Strumenti/Impostazioni/Fatturazione, sotto la voce Conto anticipo fornitori.

Si dovrร  ora accedere al modulo Anagrafiche, entrare nella schermata di dettaglio del fornitore interessato e cliccare su Crea.../Nuova registrazione contabile (fornitore).

Da qui si dovrร  registrare il versamento dell'anticipo, utilizzando il conto impostato come predefinito per l'anticipo fornitori.

In seguito, al momento dell'importazione della fattura di acquisto, si dovrร  procedere a registrare il pagamento precedentemente effettuato in fattura cliccando su Registra contabile.

Da qui si potrร  visualizzare l'ammontare dell'importo giร  versato dalla notifica indicata dalla freccia.

Utilizzando nuovamente il conto predefinito per l'anticipo fornitori, esso verrร  chiuso e l'anticipo sarร  correttamente contabilizzato.

๐Ÿ“ฅ Incassi anticipati

Nel caso in cui si debba registrare un incasso da clienti effettuato al momento dell'emissione di un ordine ma prima dell'invio della relativa fattura, si dovrร  procedere nel seguente modo per registrare correttamente l'operazione.

Per registrare un incasso anticipato si dovrร  innanzitutto procedere a verificare il conto predefinito per l'anticipo dei clienti, in Strumenti/Impostazioni/Fatturazione, sotto la voce Conto anticipo clienti.

Si dovrร  ora accedere al modulo Anagrafiche, entrare nella schermata di dettaglio del cliente interessato e cliccare su Crea.../Nuova registrazione contabile (cliente).

Da qui si dovrร  registrare il versamento dell'anticipo, utilizzando il conto impostato come predefinito per l'anticipo clienti.

In seguito, al momento dell'emissione della fattura di vendita, si dovrร  procedere a registrare in fattura il pagamento precedentemente incassato, cliccando su Registra contabile.

Da qui si potrร  visualizzare l'ammontare dell'importo giร  versato dalla notifica indicata dalla freccia.

Utilizzando nuovamente il conto predefinito per l'anticipo clienti, esso verrร  chiuso e l'anticipo sarร  correttamente contabilizzato.

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