Azioni aggiuntive

Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini fornitore di OpenSTAManager

👥 Dal modulo Ordini fornitore

Il modulo Ordini fornitore permette di cambiare lo stato degli ordini massivamente dalle azioni di gruppo.

⚙️ Modifica dello stato massivo

Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente lo stato cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.

Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:

  • Bozza

  • Evaso

  • Parzialmente evaso

  • Parzialmente fatturato

  • Fatturato

  • In attesa di conferma

  • Accettato

  • Annullato

Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.

👤 Dal dettaglio Ordine fornitore

Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.

Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

  • Stampa richiesta di acquisto (RdA)

  • Invia ordine

  • Crea

🖨️ Stampa richiesta di acquisto

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a diversi tipi di stampe:

  • Richiesta di acquisto (RdA)

  • Richiesta di offerta (RdO)

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento.

✉️ Invia

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere a inviarlo via mail al fornitore.

Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine fornitore, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.

➕ Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un ordine fornitore è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:

  • Attività

  • DDT

  • Fattura

Nell'ordine fornitore deve essere presente almeno una riga, e lo stato deve essere impostato su Accettato.

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.

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